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ARCHIVÉ - Agence des services fontaliers du Canada - Tableaux supplémentaires

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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor


(en milliers de dollars)
Projet Première estimation des coûts totaux1
Estimation révisée des coûts totaux2
Coûts totaux réels3
2010-2011
Budget
principal
Dépenses
prévues4
Autorisations
totales5
Réelles Date d'achèvement prévue6
 Services internes
 Clôture
Infrastructure de logement,  C.‑B. et Yukon 10 000 10 000 9 623 9 574 9 574  9 582 9 205 2010-2011
St. Stephen, N.‑B. 21 508 21 508 22 811 100 100 100 97 2010-2011
 Mise en œuvre et développement
Infrastructure non résidentielle, C.‑B. et Ontario 70 000 70 000 11 920 23 798 11 132 32 795 10 792 2011-2012
Douglas, C.‑B. 45 000 45 000 47 692 312 312 312 241 2011-2012
Andover, N.‑B. 6 445 6 445 8 094 327 192 327 192 2011-2012
Rigaud, Québec 54 000 57 574 9 742 25 877 6 349 25 877 5 352 2012 -2013
Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec (expansion du secteur commercial) 10 000 10 000 429 476 443 476 306 2013-2014
Cotation harmonisée des risques et données commerciales préalables 5 575 5 575 2 102 1 129 1 129 1 129 406 2011-2012
Fret aérien 1 184 1 184 153     690 153 2011-2012
Manifeste électronique 19 800 19 800 11 597 2 025 3 603 3 603 3 264 2013-2014
 Planification initiale et définition
Beaver Creek, Yukon 6 600 6 600 507 253 253 253 253 2013-2014
Aldergrove, C.‑B. 15 000 12 000 183 86 86 86 29 2013-2014
Total – Services internes 265 112 265 686 124 853  63 957 33 173 75 230 30 290  
Évaluation du risque
Mise en œuvre et développement
Manifeste électronique 316 801  316 801 185 549 32 401 57 654 57 654 52 226 2013-2014
Cotation harmonisée des risques et données commerciales préalables 33 289 33 289 15 879 6 740 6 740 6 740 4 938 2011-2012
Fret aérien  5 138  5 138 2 039     2 335 2 039 2011-2012
Total – Évaluation du risque 355 228 355 228 203 467 39 141  64 394  66 729 59 203  
Programmes conventionnels à la frontière
Mise en œuvre et développement
Manifeste électronique  59 400  59 400 34 790 6 075 10 810 10 810 9 792 2013-2014
Programmes conventionnels à la frontière 59 400 59 400 34 790 6 075 10 810 10 810 9 792  
Exécution de la loi
Analyse et conception
Biométrie 12 690 12 070  8 900 3 650 3 650 3 650 3 140 2012-2013
Total – Exécution de la loi 12 690 12 070  8 900 3 650 3 650 3 650 3 140  


Remarques :

1 Coût de la toute première décision d'autorisation de dépenses du Conseil du Trésor pour le coût total du projet.
2 Dernière décision d'autorisation de dépenses du Conseil du Trésor pour le coût total du projet.
3 Ensemble des dépenses jusqu'à présent, y compris celles de l'exercice courant (année déterminée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada).
4 Dépenses prévues : budget principal des dépenses mis à jour.
5 Les autorisations totales comprennent le budget principal des dépenses, le budget supplémentaire des dépenses et les virements internes.
6 Exercice : dernière année avant que le projet entre dans la phase d'entretien continu.

Les coûts des projets individuels sont imputables à maintes activités de programmes; seules les principales ont été citées.